Obsah
Detail faktúryč.: 2019000035
Faktúra
- Číslo faktúry2019000035
- Popis plneniaOrange-mob
- Cena45,86 EUR
- Dátum doručenia4.2.2019
- Dátum splatnosti4.2.2019
- Dátum úhrady4.2.2019
- Dátum vystavenia21.1.2019
- Dátum zverejnenia5.3.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľORANGE-Slovensko
- IČO35697270
- DIČ
- AdresaPrievozská, 82109 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web