Obsah
Detail faktúryč.: 2021000433
Faktúra
- Číslo faktúry2021000433
- Popis plneniaOÚ,MŠ,ZŠ: tel+int.popl.
- Cena173,17 EUR
- Dátum doručenia17.12.2021
- Dátum splatnosti20.12.2021
- Dátum úhrady20.12.2021
- Dátum vystavenia1.12.2021
- Dátum zverejnenia28.12.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- DIČ
- AdresaBajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
- Telefón
- E-mail
- Web