Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky
Detail faktúry č.: 2022000061
Faktúra
- Číslo faktúry2022000061
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaEdenred - gastrolístky
- Cena2 428,80 EUR
- Dátum doručenia11.2.2022
- Dátum splatnosti7.2.2022
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia7.2.2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia2.3.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTicket Service, s.r.o.
- IČO52005551
- DIČ
- AdresaKaradžičova 8, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 0090100126
Dokumenty