Obsah
Detail faktúryč.: 2023000024
Faktúra
- Číslo faktúry2023000024
- Popis plneniaSPP:plyn - ZŠ,MŠ,OÚ,OcK- vyúčtovanie
- Cena-874,85 EUR
- Dátum doručenia23.1.2023
- Dátum splatnosti27.1.2023
- Dátum úhrady27.1.2023
- Dátum vystavenia13.1.2023
- Dátum zverejnenia22.2.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSPP-Slov.plyn.priem.,a.s.
- IČO35815256
- DIČ
- AdresaMlynské Nivy 44/a, Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaVS: 8478170482