Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2017

2014000246

ElInšPMS-O

326,20 EUR

El.inšt.,Vincze E.

obec

17.05.2017

2014000245

ElInštP ZS

342,56 EUR

El.inšt.,Vincze E.

obec

17.05.2017

2014000244

OpatrSluž

103,90 EUR

Štrbová Emília Mgr.

obec

17.05.2017

2014000243

plyn

3 048,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

17.05.2017

2014000242

PripNaSRP

27,89 EUR

PATROL PCO s.r.o

obec

17.05.2017

2014000241

Audít2013

900,00 EUR

Audítor SKAU

obec

17.05.2017

2014000240

OprRoutInP

72,50 EUR

Mazuch Juraj - IJM

obec

17.05.2017

2014000239

D:ŠportIhr

3 404,88 EUR

Szkurák Róbert

obec

17.05.2017

2014000238

MobTelPopl

31,85 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

17.05.2017

2014000237

VývoyFekMS

70,00 EUR

Vadócky Karol

obec

17.05.2017

2014000236

voda ZS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2014000235

voda MS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2014000234

Piesok-OcK

22,93 EUR

PIESOK-SK s.r.o.

obec

17.05.2017

2014000233

AktKEO

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

17.05.2017

2014000232

mOlejNdiel

255,38 EUR

JAPOP

obec

17.05.2017

2014000231

OprElŠpoSJ

172,92 EUR

A-nova sro

obec

17.05.2017

2014000230

Ave:odpad

1 218,61 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17.05.2017

2014000229

AVE:vrecia

96,60 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17.05.2017

2014000228

ÚdrPC -ZS

100,32 EUR

IT Elektrogastroservis

obec

17.05.2017

2014000227

KultPrDôch

120,00 EUR

KUTTYOMFITTY, Sokolce

obec

17.05.2017

2014000226

Tel+Int.po

136,38 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2017

2014000225

RekonštOcK

10 903,00 EUR

MAGÁZ - stolárstvo

obec

17.05.2017

2014000224

VýučbCD MS

268,00 EUR

STIEFEL EUROCART sro

obec

17.05.2017

2014000223

Ú:Váha SJ

78,00 EUR

Oprava váh a závažia

obec

17.05.2017

2014000222

Elektrina

1 385,15 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: