Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2017

2015000239

ÚdržVerPri

877,50 EUR

RIGUL

obec

17.05.2017

2015000238

MS:VývFeká

70,00 EUR

Vadócky Karol

obec

17.05.2017

2015000237

ZamerChodn

1 150,00 EUR

Bagi Tomáš,Ing.

obec

17.05.2017

2015000236

SJ:ElInštP

90,00 EUR

Vincze Tomáš

obec

17.05.2017

2015000235

VývozFekMS

70,00 EUR

Vadócky Karol

obec

17.05.2017

2015000234

AktKEO9/15

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000233

StojNaOdpV

194,40 EUR

B2Bpartner s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000232

Mobil-Oran

36,49 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

17.05.2017

2015000231

VýchPomMS

74,32 EUR

Maquita s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000230

SJ: pomyje

17,09 EUR

GLOBAL GREEN spol.s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000229

voda MS

22,46 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2015000228

voda OcK

12,35 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2015000227

AktKEO7/15

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000226

Mobil

32,75 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

17.05.2017

2015000225

AVE:vrecia

117,60 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17.05.2017

2015000224

AVE: odpad

1 048,19 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17.05.2017

2015000223

PO-školeni

210,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec

17.05.2017

2015000222

Toner-OU

22,59 EUR

Printmania s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000221

ZS: Inzerc

48,00 EUR

RegionPress s.r.o.

obec

17.05.2017

2015000220

ElInšPr-VI

300,00 EUR

Vincze Tomáš

obec

17.05.2017

2015000219

Prog:Maľov

450,00 EUR

KREMER publishing.sro Košice

obec

17.05.2017

2015000218

RevOb-ROck

25 383,83 EUR

a2š architekti. sro

obec

17.05.2017

2015000217

PO:výstroj

923,20 EUR

LUMA Viničné sro

obec

17.05.2017

2015000216

elektrina

29,81 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

17.05.2017

2015000215

ZS:ČP,KP

221,82 EUR

Lyreco CE, SE

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: