Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.05.2017

2014000103

TelInt Pop

134,44 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2017

2014000102

voda ZS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2014000101

voda MS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

2014000100

InštPC MS

286,95 EUR

Mazuch Juraj - IJM

obec

17.05.2017

2014000099

elektrVO

40,00 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

17.05.2017

2014000098

Gastro

1 265,28 EUR

EDENRED SLOVAKIA s r.o.

obec

17.05.2017

2014000097

Pomyje SJ

16,00 EUR

GLOBAL GREEN spol.s.r.o.

obec

17.05.2017

2014000096

CestInfor

150,00 EUR

Čurilla Jozef-JOMA

obec

17.05.2017

2014000095

TonerIntPC

40,01 EUR

Wabez s.r.o

obec

17.05.2017

2014000094

Elektrina

1 385,15 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

17.05.2017

2014000093

OpatrSluž

120,07 EUR

Štrbová Emília Mgr.

obec

17.05.2017

2014000092

Plyn

734,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

17.05.2017

2014000091

PripNaSRP

27,89 EUR

PATROL PCO s.r.o

obec

17.05.2017

2014000090

ODopŠaštín

308,00 EUR

Autobusová doprava

obec

17.05.2017

2014000089

OprStreMS

120,00 EUR

Pudmerický Robert, klampiar

obec

17.05.2017

2014000088

Mobil/StMz

54,22 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

17.05.2017

14087

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

14086

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17.05.2017

14085

13,50 EUR

KEO s.r.o.

obec

17.05.2017

14084

1 138,17 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

obec

17.05.2017

14083

71,74 EUR

AVE Bratislava s.r.o.

obec

17.05.2017

14082

138,73 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17.05.2017

14081

1 385,15 EUR

ZSE Energia,a.s

obec

17.05.2017

14080

62,41 EUR

Security KOBRA

obec

17.05.2017

14079

33,50 EUR

SLOVGRAM

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: