Detail faktúry 2019000040

Číslo faktúry:
2019000040
Popis plnenia:
MŠ:elekr.p
Cena:
47,98 EUR
Odberateľ:
obec
Dodávateľ:
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO:
45952671
Adresa:
3356, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Dátum doručenia:
4. 2. 2019
Dátum splatnosti:
9. 1. 2019
Dátum úhrady:
1. 2. 2019
Dátum vystavenia:
9. 1. 2019
Dátum zverejnenia:
5. 3. 2019