Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 5. 2017

2014000281

ElInšPr ZS

382,43 EUR

El.inšt.,Vincze E.

obec

17. 5. 2017

2014000280

KonEZS ZS

62,41 EUR

Security KOBRA

obec

17. 5. 2017

2014000279

ŠkolKEOWIN

196,00 EUR

KEO s.r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000278

plyn

3 592,00 EUR

SPP-Slov.plyn.priem.,a.s.

obec

17. 5. 2017

2014000277

PripNaSRP

27,89 EUR

PATROL PCO s.r.o

obec

17. 5. 2017

2014000276

TechPO 4.Q

102,00 EUR

VADAS - J.Vadovič

obec

17. 5. 2017

2014000275

ObNov15

67,60 EUR

INPROST s.r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000274

R, TV: MS

508,89 EUR

NAY a.s.

obec

17. 5. 2017

2014000273

toner MS

82,00 EUR

CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.,Pre

obec

17. 5. 2017

2014000272

OdbČasMS

9,45 EUR

MUSICA LITURGICA, sro

obec

17. 5. 2017

2014000271

D:VchDv-MS

759,96 EUR

KP-Plast

obec

17. 5. 2017

2014000270

Mob-Orange

31,06 EUR

ORANGE-Slovensko

obec

17. 5. 2017

2014000269

DrvKam-Sla

167,06 EUR

PIESOK-SK s.r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000268

OpStrechMS

200,00 EUR

Pudmerický Robert, klampiar

obec

17. 5. 2017

2014000267

Dlažba: MS

106,09 EUR

Stavebniny Tureň, s.r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000266

tonerIntPC

44,00 EUR

Wabez s.r.o

obec

17. 5. 2017

2014000265

OprChod MS

4 246,67 EUR

CANSTAV, sro

obec

17. 5. 2017

2014000264

Odpad AVE

1 181,24 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17. 5. 2017

2014000263

vrecia AVE

33,60 EUR

AVE SK odpadové hosp.,sro

obec

17. 5. 2017

2014000262

RekonD.Sm

250,06 EUR

Stavebniny Tureň, s.r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000261

voda MS

28,08 EUR

BVS a.s.

obec

17. 5. 2017

2014000260

Odstr ZVP

50,00 EUR

ASANÁCIA, sro

obec

17. 5. 2017

2014000259

Gastro

893,04 EUR

EDENRED SLOVAKIA s r.o.

obec

17. 5. 2017

2014000258

telpPopl

144,12 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

17. 5. 2017

2014000257

TV2x,tepZS

589,03 EUR

NAY a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4801-4825 z 5352